Подбиваем баланс , сможем сдать только 31.03 , есть риски в крайний срок сдавать ?
Коллеги день добрый ! Подбиваем баланс , сможем сдать только 31.03 , есть риски в крайний срок сдавать ? — Ekaterina
Коллеги день добрый ! Подбиваем баланс , сможем сдать только 31.03 , есть риски в крайний срок сдавать ? — Ekaterina
Коллеги, арендуем автомобиль у сотрудника, для разьездной работы, без экипажа. Подскажите, какими операциями в 2026 году оформляется аренда авто? — Илия
Добрый день! Еще раз про утверждение отчетности - МП, типовой устав #1, ни строчки про утверждение в нем нет. Что ставить в балансе??? — Julia V
Влада Коллеги,добрый день.предыдущий запрос удалился.ООО на УСН является учредителем другого ООО,которое находится на ОСН.В 2025 году ООО на УСН получило дивиденды как учредитель,налог на прибыль с этих дивидендов был исчислен и уплачен в бюджет ООО на ОСН и по декларации УСН у первого ООО доходы ноль,а вот по балансу…
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не знаю какие счета учета провести. У организации в Т-банке кредит. Два раза погашение комиссии по кредиту и самого кредита не отобразились на расчетном счете, не знаю почему и как они это списали. У меня остаток по счету 67 не сходится из-за этого.
Добрый день! Если сотрудник пришел на работу в марте, как сдается уведомление по НДФЛ? — Ольга
Коллеги добрый день. Вопрос по УСН доходы у ИП, не пойму откуда встает сумма в декларации, скин в комментарии прикреплю . — Людмила
Коллеги,добрый день.ООО на УСН является учредителем другого ООО,которое находится на ОСН.В 2025 году ООО на УСН получило дивиденды как учредитель,налог на прибыль с этих дивидендов был исчислен и уплачен в бюджет ООО на ОСН и по декларации УСН у первого ООО доходы ноль,а вот по балансу есть выручка в графе Прочие…
Здравствуйте. Вопрос по работе с Вайлдбериз. С начала 2026 года в еженедельных отчётах о реализации указывается сумма, удержанная в счёт обеспечения организации платежа, на которую ВБ не предоставляет УПД. Но эту же сумму включает в зачёт. У меня в 1С нет такой суммы для зачёта и, соответственно, расчёты не идут.
Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом. Что вы писали в пояснительной записке к бух.балансу, если офис находится в собственности? Спасибо. — Ольга Бухгалтер
День добрый всем! Добавьте уверенности, пожалуйста. Я правильно понимаю, с дохода за 31 декабря, когда ИП был на патенте, а деньги на р/сч поступили в 2026 году, когда ИП уже на УСН, ещё и без деятельности, придётся платить 6%? — O-L-G-A
Добрый день, были ли у кого-то подобные требования: налоговая утверждает, что при вычете с кодом 17 в книге покупок по возврату от физлиц не ставится в графе 5 номер и дата корректировочного счета фактуры. Что мы их не оформляем, а значит в графе 5 должно быть пусто, они видят разрыв и требуют пересдать.
Добрый день, подскажите, пжл, регистрировался ли кто-то в ФГИС ЦС? Пришло письмо обязующее пройти регистацию и сдавать ежеквартально отчеты. Что за отчеты не понятно, строительством, продажей стройматериалов не занимаемся — Irina
Коллеги с новых территорий ‼️ ДНР, ЛНР... Такой вопрос. Сотрудница ушла в декрет в 2022 году (до вступления в РФ), с той поры у нее остался неотгулянный отпуск. Вышла из декрета в октябре 2025 года и решила уволиться в марте 26. Как посчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
Добрый вечер, коллеги, подскажите пожалуйста ИП на УСН с НДС 5% продал грузовой автомобиль: надо ли платить НДС ? И пробивать чек через ккт ? так как сделка физ.лицу? А если оплатит ИП то тогда ккт не нужен верно ? Благодарю — Елена
Добрый день, коллеги! Когда признавать доход от продажи товаров через прилавок на Усн? По кассе или по банку, на границе периода? — Александра К
Добрый день, подскажите пожалуйста, в балансе за 2025год лизинг отражается в составе краткосрочной задолженности, а в 2024 г был отражён в составе долгосрочной задолженности, что делать?
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в заполнении декларации . 1.УСН, Доходы , с июля 2025 года сотрудника , первый квартал 2025 вычел полностью ФВ 53 658 , второй был без вычета, в третьем вычел стр. взносы за сотрудников . Как правильно в таком случае сейчас заполнить графы 140-143 ?
Добрый день! ООО МСП УСН Д-Р в налоговом учёте прибыль, в бухгалтерском - убыток из-за сформированных резервов по сомнительным долгам сч.63 (дебиторка реально не возвратная). Налоговая не должна ведь предраться - налог УСН в казну уплатили. Коллеги советуют не показывать бух.убыток, убрать резервы!
Добрый день, подскажите пожалуйста,как правильно в балансе ставить утверждается или не утверждается. — Татьяна