Добрый день, коллеги!
Подскажите пжл, оформляет на Заказчика выполнение КС-3 и КС-2.
Заказчик просит в КС-3 прописать погашение аванса, у меня аванс 4 кв висит на доп соглашение (новый объект) я не планировала брать восстановление НДС сейчас, они у себя показали в книге продаж НДС по ранее полученной сч ф на аванс, как мне лучше поступить, понимаю что когда я решу его восстановить у Заказчика его уже не будет.
— Анжела Литвина
Что в договоре?
Если в КС-3 и в счф не указали реквизиты аванса, и аванс на другие работы то и взять в зачет нет возможности, если нет соглашения о переносе и зачете аванса
В КС-ах авансы не указываются, потому как эти формы о Выполнении работ, но да, иные заказчики просят..... Для учета аванса есть строка в сч-фактуре и акт сверки по договору.
А еще куча моментов про разборки с ФНС из-за того кто-то из участников сделки раньше восстановил или наоборот не восстановил НДС. Как правило для заказчика все в одной куче работы по основному договору + допник. Наверно поэтому они просят вас учесть этот аванс
В КС-3 отражается под табличной частью зачёт аванса, гарантийное удержание, корректировочное и т. д. и итог к оплате за вычетом всех отражённых с договоре удержаний
В вашей ситуации смотрите, что в договоре - если доп. соглашение, по которому был аванс, является частью ОБЩЕЙ сметы, то требование заказчика верное и ваше желание брать или не брать в зачёт никого не волнует; если же по доп. соглашению это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ работы и на них аванс, смело отказывайте заказчику. Но ещё раз - главный документ для вас тут - договор и доп. соглашения к нему, как там отражён зачёт аванса, так вы и должны делать