Добрый вечер!Уважаемые коллеги,подскажите,пожалуйста,кто сталкивался -купили ПО(необл по ст149) и продали его с…
Добрый вечер!Уважаемые коллеги,подскажите,пожалуйста,кто сталкивался -купили ПО(необл по ст149) и продали его с наценкой( также без ндс).Вся остальная реализация облагается ндс.Обязателен ли в таком случае раздельный учет? Прямые расходы понятно у нас все к вычету пойдут в полном объёме,а вот косвенные,которые с ндс(купили ноутбук и телефон) их надо делить в пропорции что ли?они могут быть расценены как расходы и для облаг,и для необлагаемых целей?Всем большое спасибо за помощь!И всем удачи в сдачи отчётов! — Мария