← К ленте вопросов

Добрый день, ИП на ОСНО купил товар для дальнейшей перепродажи, есть УПД, оплата поставщику, но нет реализации, товар…

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Добрый день, ИП на ОСНО купил товар для дальнейшей перепродажи, есть УПД, оплата поставщику, но нет реализации, товар на складе, считаю авансовый платёж по НДФЛ и программа 1С включает оплаченную за товар сумму в расходы, правильно ли это, ведь товар ещё не продан. Читаю информацию по данному вопросу и однозначного ответа не нахожу. — Оксана

10 ответов

Владимир, Из Telegram ·

у вас есть упд от поставщика, но нет реализации покупателю? непонятно..

Владимир, Из Telegram ·

тогда откуда НДФЛ? на приход по УПД.. расхода товара и дохода нет.. или оплатили за него аванс вам , но не забрали?

Евгений Колупаев, Из Telegram ·

Можно и так и при условии продажи. Это связано с тем, что п. 22 Порядка учета доходов и расходов ИП отменен ВС РФ в 2017г. Поэтому и в 1С есть возможность выбора в учетной политике по налогам варианта признания расходов на товар: при наличии дохода от продажи или без.

Оксана, Из Telegram ·

Да может немного не ясно выразилась, есть доходы от других видов деятельности, ИП оказывает транспортные услуги и дополнительно открыли ОКВЭД оптовая торговля, закупили товар, часть реализовали, а часть на складе, так вот в расходы встаёт вся сумма за оплаченный товар, но часть ещё не реализована и может не реализуется до конца года.

Оксана, Из Telegram ·

Аааа, спасибо, поняла, т.е. если я не хочу рисковать, то просто поставить галочку получение дохода от реализации (оплаты от покупателя)

Оксана, Из Telegram ·

Вот позиция налоговой

Marina 3d визуализация 3Ds Max, Из Telegram ·

Ну да. Насколько я читала, то у налоговой однозначная позиция нужно делать так. А если, по первому методу, то при проверке готовьтесь оспаривать в суде

Оксана, Из Telegram ·

Поняла, спасибо

Оксана, Из Telegram ·

По торговле понятно, а если это транспортные услуги и мы списываем гсм фактически, но включаем в расходы в НУ по мере оплаты поставщикам, в конце года был долг за гсм, оплату произвели в 2025 году и соответственно включили в расходы уже этого года, хотя они относятся фактически к доходам прошлого года. Правильно ли я делаю, читаю требование и уже сомневаюсь.