← К ленте вопросов

Прошу помочь как можно ответить на требование.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Коллеги, добрый день. Прошу помочь как можно ответить на требование. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость предоставлена с «нулевыми» показателями. У нас не было реализаций во 2 квартале, а покупки не стали отражать в этом квартале, НДС к уплате 0. Хотят письменные пояснения с приложением документов, подтверждающих достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2025 года. Заранее спасибо — Elizaveta

8 ответов

Екатерина, Из Telegram ·

Добрый день. Так и напишите, что реализации не было. Приложите ОСВ 90.1 и 90.3. Можете сослаться на НД по прибыли, что там тоже реализации нет. Напишите, что вычет перенесли ( можно ОСВ по 19 счету приложить).

Воронина Татьяна, Из Telegram ·

Авансы тоже не получали? Если не было поступлений предоплаты, реализаций - так и пишите, прочие поступления (за счёт чего производили оплаты) - поясните. Оправдываться за неотражение в книге покупок можно даже не пояснять:принятие НДС к вычету является правом, а не обязанностью налогоплательщика

Elizaveta, Из Telegram ·

Авансы от покупателей были.

Tatiana, Из Telegram ·

Тогда в книге продаж не ноль. Делайте счета фактуры на аванс.

Екатерина, Из Telegram ·

Тогда уточнëнка. Поставьте к вычету, чтобы налог был минимальным. В ноль лучше не выводить. Сначала ЕНС пополните, потом уточнëнку сдавайте, чтобы пеней не было.

Tatiana, Из Telegram ·

Да, с авансов надо платить ндс

Полина, Из Telegram ·

Так ИФНС видит скорее всего, что по счету были поступления (авансы), которые не отражены в декларации-вот и прислали требование. Поэтому вам надо пополнять ЕНС и сдавать уточненку. В ответе на требование покаяться и всё расписать))))

Elizaveta, Из Telegram ·

А если авансы были по агентским договорам, в платежных поручениях покупатели указывали НДС 20%, этот НДС не является налогом к уплате