Добрый день. УСН дох-расх НДС 20%. Можно ли в 3 кв заявить к вычету НДС с остатков на 1 января частично? И в ответ на требование (если оно будет) предоставить таблицу только по заявленным к вычету, а не по всем остаткам. В 4 кв ещё частично и т.д. постепенно, пока срок три года не пройдет.
— Татьяна
Можно. Хотя сначала налоговики говорили, что нельзя. После 1 квартала переобулись. У меня клиент уперся, заявили все в 1 квартале, ему круглая цифра возмещения глаза застила, 5 месяц камералят.
Все, что можно, включая орп, данные из 1с розница, инвентаризации, осв, карточки и анализ счетов. Там ещё дело осложнилось тем, что ип бухучет не вёл, т.к. не обязан, 1с бухгалтерию поставили из-за ндс, но возмещение очень хотелось. Вот и бодаемся, налоговая пытается уйти в отказ по принципу "нет ручек -нет и варенья", а мы, соответственно, глазками хлопаем- "ничО не знаем, товар на остатках есть, документы есть, 41 счёт мы как-то слепили, деньги давайте". Там ещё штатный бух "я ничего не могу, я девочка, хочу платьице и на ручки", ухитрилась дважды! неверные номера текущих фактур ввести и в суммах ошибиться, плюс два требования от налоговой и две лишних корректировки. И так-то требования каждую неделю шли во время первого срока проверки. После продления реже. Но впечатление, что каждый приход и каждый орп с лупой изучают.