Добрый день! У кого есть большое количество корректировок реализаций и поступлений за прошлые периоды, как поступаете с НДС, постоянно корректировочные декларации оформляете?
На новом месте работы вот пока не могу понять как организовать эту работу. Делают корректировки с признаком Исправление ошибки, сразу доп лист к изначальному периоду. Корректировок много.
Поделитесь пожалуйста опытом или идеями. Спасибо 🙏
— Людмила
Добрый вечер. Если все время сдавать корректировки в какой-то момент могут снять вычет из-за того, что поставщик, например, ликвидирован. Если и пересдавать, может хотя бы приобрести платную версию по сопоставлению или что-то вроде того🤔
А у вас в связи с чем корректировки? Если ошибка в документе, то да, исправленный документ и доп лист к декларации. Если корректировка в связи с изменением количества или цены - то признак Корректировка по соглашению сторон, отражается в декларации в текущем периоде.
☑ Сюда
Зависит от типа корректировки, если это исправления ошибок в документах, то увы, да, доп.листы и уточненки.
А вот изменение объёма продукции - это уже корректировка реализации по согласованию сторон, отражается в периоде корректировки, уточненки не требует.
Ну, как вариант разработать регламент, чтобы без сверки бухгалтер на первичке не закрывал квартал. По корректировкам. Наверное, нужно сохранять все документы обосновывающие ее наличие. Но тут, вы закопаетесь в первичке. Только нормальная работа до Вас спасет. ☺️