Добрый день, уважаемые коллеги! Кто разбирается в ВЭД подскажите пожалуйста товары импортируются с территории государства не являющегося членом ЕАС Литвы транзитом через Киргизию. Поставщик литовская фирма, которая открыла свой филиал в Киргизии. И выдаёт нам счёт фактуру на товар. Пришло требование из налоговой о том, что мы должны подавать и статформу. Мы ответили, что мы не должны этого делать так как данная сделка регулируется таможенным кодексом еврозийского экономического союза, а не протоколом, так как в п.п. 13.1-13.5 протокола подобные сделки не переименованы. Так же сослались на разъяснение в письме минфина России от 02.11.22 N 03-07-13/1/106710. Налоговая вызвала теперь на допрос в связи с запросом налоговой Kиргизии что мы обязаны и декларацию по косвенным налогам и статформу. Типа подайте хотя бы со следующего раза. Как то непонятно и такое впечатление что инспектор не уверена надо ли действительно подавать или нет. Подскажите пожалуйста действительно ли нужно подавать и мы не так поняли?
— Gala818181
Позвоните к инспектору ,вышлите письмо Минфина и обсудите вопрос предварительно по телефону, возможно они скажут вам отписаться и не приходить. С ними все возможно. По Арктической зоне они утверждали что платить налоги не нужно, мы выслали письмо Минфина и попросили инспектора обсудить вопрос с руководством,через час позиция поменялась. Там сидят люди такие же как и мы .
Мы ответили официально на требование больше ничего инспекция не запрашивала в неофициальной беседе сегодня на вызове инспектор сама по моему ничего не понимает но говорит надо сдавать. Так что мне не с кем обсудить
Обычно с специфическими вопросами сложно , будет здорово , если откликнуться здесь, а так вот я так общаюсь с налоговой , мнения могут меняться в процессе разговоров и предоставления ссылок или самих писем Минфина .
Груз при поступлении товара в Киргизию растамаживался? Или прошел таможенным транзитом через них и растамаживался уже в России?
Почему вообще вы ссылаетесь на протокол 18 при требовании статистической формы? Он вообще про НДС, а не про таможенную статистику.
Тогда не может быть никакой декларации о косвенных налогах. Вы же уже все уплатили.
Вот со статформой вопрос спорный. Есть мнение, что её надо подавать, типа товар был собственностью контрагента из страны ЕАЭС. Но это же не вопрос налоговиков