Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой датой выставить УПД ВБ? Сейчас получили уведомление о выкупе от 29.09 (начало периода продаж) период продаж с 29.09 по 5.10
Какой ж датой выставить УПД? 29.09 мы ещё даже плательщиками НДС не были..🙈
— Julia R
Добрый день! Дата УПД должна иметь дату уведомления, и договор должен иметь обязательно номер уведомления. Если Вы в 1с подгрузите уведомление, у вас автоматически подтянется и встанет и договор правильно, и дата
Ну и как же мне поставить дату упд 29 сентября? Если в данную дату мы ещё даже не были плательщиками НДС и товар бы не продан. Это ж дата начала реализации 🙈
Потому что период продаж с 29 по 5 октября это видно из детализации. С 1 октября мы плательщики НДС.А то что уведомление ВБ выставляет датой начала продаж это как то странно
Если уведомление 29.09 то 5 октября это больше чем пять дней данных законодательством на выставление счёт фактуры.
Спасибо, что поделились практикой
Не знаю вот что делать. Не хочется чтобы селлер влетел на штраф
Уведомление само открывайте, там дата и номер документа есть . Все уведомления с 1 октября вы должны в их адрес выставить той датой, которой они указали.
У ВБ в условиях написано, что уведомление имеет дату равную дате УПД. Т.е. Ваш УПД должен иметь дату 29.09.2025. Если на 29.09.2025 Вы не являлись плательщиком НДС, то и отгрузочный документ у Вас будет без НДС. Тем более, что это разные налоговые периоды. Если поменять дату, то ВБ может отказать в приеме документа. По крайней мере, у моей подруги отказывали несколько раз, пока она не поставила верную дату УПД и номер уведомления в договоре. А то, что ВБ указал ставку в уведомлении, надо им написать, что 29.09.2025 Вы не являлись плательщиком НДС, пусть исправляют документ.
Интересно, если упд отправить от 29.09 но без ндс ) это как будет выглядеть с точки зрения ВБ)
Написала в тех поддержку конечно же, но обычно они мало чем помогают
НДС в УПД носит справочный характер (это написано в самом УПД внизу).
Если вы не будете с этих выкупов платить НДС, то и УПД отправлять не надо, т.к. ВБ нужны УПД, чтобы принять НДС к вычету.
УПД без НДС им не нужен)
Елена выше верно написала. Упд не отправляете. По поводу НДС тоже писать не надо, они на НДС не смотрят. Им важно количество товара и сумма. Упд начинаете выставлять с октября.
Понятно, что НДС носит справочный характер в уведомлении, раньше у нас уведомления были без НДС. Сейчас с НДС 20 процентов. Думаю, если в уведомлении НДС выделен (справочно 20 процентов )ВБ ждёт упд. Если упд не передать - думаю будет штраф (у них же все боты делают). Пока написала в поддержку. Жду. Может что то внятное ответят
Всем огромное спасибо за помощь
Вам Олеся и Елена верно всё написали. Какой смысл поддержку нагружать. И не будет у вас никакого штрафа. Первый раз будете передавать упд по уведомлению на следующей неделе от 06.10 которое будет. Остальное вам уже написали