Коллеги добрый день. Вопрос по НДС. в июне клиент оплатил нам аванс 4500, реализация должна была быть 3 августа, был выписан с/ф на аванс от 24.06 (2 квартал) , денежные средства вернули клиенту 01.08, как теперь исправить?, у меня висит не зачтенный аванс по клиенту.
— Людмила
У Вас аванс должен был схлопнуться выпиской банка, дальше открываете документ "Формирование книги покупок", в закладке НДС с авансов нажимаете Заполнить, и все уйдет.