Здравствуйте!
Поставщик - плательщик НдС - не предоставил счет фактуру, предоставил акт выполненных работ.
Мы провели у себя акт с ндс, но 1с пишет ошибку при расчете декларации по ндс.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данном случае?
— 💎Ксения 💎
У вас вопрос с точки зрения 1С или что с НДС делать? НДС без счета-фактуры вы принять не можете. Так и приходуете без указания СЧФ, в книгу покупок данная поставка попасть не должна. Будет висеть на 19 счете, пока не заведете СЧФ. Если на дадут вообще, списать на 91 (как непринимаемые)
Поставщик «молодой», ему бухгалтерию ведет банк, а он сам вообще не понимает, что такое счет фактура, ндс, и прочее..
Сумма ндс немаленькая, поэтому убедила его обратиться в банк и предоставить упд. Надеюсь получится) пока эта сумма повисит, если нет, то ндс спишу на 91 как непринимаемые.
Всем большое спасибо за помощь ❤️
Бухгалтеры вымрут как мамонты, все будет считать Ии, банк или уже даже почта. А нормальному бухгалтеру с опытом работы придется днем с огнем искать нормальные документы, чтобы все было правильно оформлено. А то некоторые умники додумались до факсимиле на Упд🥵
Я в таких случаях делаю за него счёт-фактуру и прошу его подписать :)) Банк ему вряд ли её сделает, а он сам вообще ни в зуб ногой что и как делать надо :)))