← К ленте вопросов

Мы на УСН + НДС 5%. Во втором квартале 2025 была оплата и реализация, в третьем квартале клиенту деньги вернули и…

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Коллеги, здравствуйте! Мы на УСН + НДС 5%. Во втором квартале 2025 была оплата и реализация, в третьем квартале клиенту деньги вернули и сделали сторно реализации. Вопрос: надо ли подавать корректировку НДС за 2 квартал (и, получается, проводить сторно во 2 квартале?), или достаточно того, что реализации попадают с минусом в книгу продаж в 3 квартале? — Ксю

5 ответов

Ксю, Из Telegram ·

И тогда не нужно залезать во второй квартал, правильно понимаю?

Юнна Апатенко, Из Telegram ·

Не нужно, для этого укд и предназначены

Ксю, Из Telegram ·

Поняла, спасибо большое!

Ирина, Из Telegram ·

В книге продаж записей с минусом быть не должно Надо делать не сторно реализации, а корректировку реализации, тогда будет запись в книге пркупок