Коллеги, здравствуйте!
Мы на УСН + НДС 5%.
Во втором квартале 2025 была оплата и реализация, в третьем квартале клиенту деньги вернули и сделали сторно реализации. Вопрос: надо ли подавать корректировку НДС за 2 квартал (и, получается, проводить сторно во 2 квартале?), или достаточно того, что реализации попадают с минусом в книгу продаж в 3 квартале?
— Ксю