Коллеги, подскажите, кто знает. Транспортные услуги оказаны поставщиком, Сербия, ставка 0% в договоре. Инспектор ФНС сказала отразить в 4 и 9 разделе Декларации НДС, выписать счет-фактуру, мы оплатили представительству в РФ, какой вид операции указать в счет-фактуре, чтобы она попала в 9 раздел НДС?
— Irina Privalova
Ничего непонятно. Откуда у иностранного поставщика может быть российская ставка НДС 0%?
Если это российское представительство иностранной компании, то они сами платят НДС, сами счета-фактуры и выписывают. Вы-то с чего вдруг должны её оформлять?