Подскажите пожалуйста как правильно поступить?
Коллеги доброе утро! Подскажите пожалуйста как правильно поступить? Новый клиент попросил посмотреть базу, я первый раз столкнулась с такой ситуацией. ИП на УСН с НДС 5% торгует на ВБ и Озон, но в кабинете ВБ не указал, что работает с НДС, не изменил карточки, за год не отправлял УПД по выкупам. Понимаю, что НДС начислять нужно с полной суммы отчета, а не выделять в том числе, по Уведомлению аналогично, с УПД туплю, нужно же передавать на ВБ. В документах все Уведомления без НДС. По озон указано НДС и УПД отправляли — НАТАЛЬЯ💎 БУХГАЛТЕР,💎МАРКЕТПЛЕЙСЫ💎УСН+НДС💎