Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. ИП на Д-Р +НДС 22%, опт.тор-ля, УТ 11. Есть клиенты которые оплату произв-т на расч.счет им выписываю накладную и счетфактуру. Есть клиенты которые наличной оплачивают выписываю накл-ю + чек , а счёт фактуру им выписывать нужно ?
— Эльвира
Так можно делать, если клиент физлицо. Потом делаете сводную справку по НДС (по чекам).
Если клиент юрлицо, то сч-ф надо делать не зависимо от вида оплаты.
у Вас много ФизЛиц0покупателей?
Тогда их можно одной счет-фактурой в месяц оформлять НДС к уплате в бюджет.
А можно и на каждую отгрузку свою УПД.
Совсем без счет-фактуры нельзя,
по счет-фактуре Вы же ставите НДС к уплате с реализации
Физ.л. мало, в основном ИП за нал. До этого без НДС работали. Скйчас пробуем отчеты формировать и программа потом счет фактуру заставляет оформлять из за НДС, спасибо всем.
Вы может распечатываете упд, а в программе галочка упд не стоит, поэтому программа заставляет формировать счёт фактуру. Если галочка упд, то автоматически в выданные счёт фактуры попадает
У меня почему-то отдельно 2 документа передаётся товарная накладная и счёт фактуру.... по одному клиенту один раз только по ЭДО УПД утправилось, и УПД если в него провалиться состоял из двух документов, но как это получилось, так и не поняла .
А как вы декларацию сдаете ,интересно, если есть реализация, но нет счет-фактуры? Вид оплаты от покупателя не имеет отношения к обязанности выставлять счф.
Плательщиком НДС мы стали с 26 года, декларацию пока не сдавали. Меня маленько смутило, что при продаже за наличку счёт фактуру можно сводной ведомость оформить конце месяца (квартала), мы за наличку как физ.лицам так и ИП отпускаем . И выше девочки объяснили не зависимости как продали за нал или перечислением ИП всегда вписывается счёт- фактуру, а физ лицам выписывать сводной ведомостью.