Пожалуйста Авансы выданные, на конец периода 60.02 должна ли совпадать по кредиту 76.ВА ?
Подскажите, пожалуйста Авансы выданные, на конец периода 60.02 должна ли совпадать по кредиту 76.ВА ? — Ира
Подскажите, пожалуйста Авансы выданные, на конец периода 60.02 должна ли совпадать по кредиту 76.ВА ? — Ира
Добрый день! Необязательно. Могут быть поставщики без НДС, могут быть те, по которым НДС не взят к зачету.
не обязательно. поставщики могут быть на разных ставках ндс
Только те поставщики, которые вам дали счф👌 и то возможно на часть аванса, а не 100%
У нас в 3 кв.были арендные платежи, я их приняла к зачету, в 4 квартале включила книгу продаж, вроде все хорошо, но есть еще коммуналка, программа как считает не могу понять, чет запуталась, по идее 60.02 и 76.ва должно по этому контрагенту сходится
Лучше оборот смотреть за квартал.
Вообще могут не совпадать. А что, у вас потребность отразить вычет по всем поставщикам? Все прислали счета-фактуры на аванс? И со всеми договора позволяют брать вычет по НДС с предоплаты? Про поставщиков по НДС и с разными ставками уже написали.
Там на все предоплаты были счета-фактуры?
Да, на все предоплаты есть с/ф
На начало квартала сходится? По идее, на конец тогда тоже должно сходиться. Если в 4 квартале были авансы и вы снова по ним отразили счета-фактуры.
Да, сходится. С коммуналкой какая то ерунда, была оплата по аренде, к ней есть авансовый с/ф, затем прислали акт на коммунальные услуги Буду разбираться, спасибо
договора разные заведены?
Создала договор на обеспечительный платеж. А на ежемесячные платежи и коммунальные услуги один договор.
Нажмите анализ расчёта НДС, может, поможет увидеть, где что пропущено
сделайте оборотно-сальдовую по 60.02 и 76 ВА и сверяйте по аналитике