Доброе утро, коллеги! Поделитесь опытом, кто работает с договорами длительного цикла, которые переходят с одного на другой отчетный период. У нас выполнение работ, заключили договор вначале 4го квартала 25года, в январе должны были все сдать, но работы еще много, даже нет 50 %, поэтому распределять равномерно доходы по месяцам не вариант, сметы нет, т.е. и от общих расходов "плясать" не можем. Единственное, что можем, это исходить от объема выполненных работ, но какими расчетами и документами это лучше обосновать, чтобы не было споров с налоговой. Может есть у кого-то подобный опыт? Или подскажите еще варианты?
— Светлана
По незавершенке понимаю, но мы же должны показать доход по НУ, т. к. это договор длительного цикла. Компания нового, дохода нет, жили только на аванс от заказчика.
Обычно учитываем как незавершенку и претензий от ИФНС не было по результатам выездной. Но есть и обратный опыт по одной из контор. Так что зависит от ИФНС
Компания новая, никак не решали. До конца декабря заверяли, что будут работы сданы, хотя бы частично. Теперь получается, если мы показываем незавершенку, то получаем убыток из-за косвенных расходов. Единственное, что из ничего приходит в голову, это прописать, что признается доход от фактически выполненных работ согласно журналу кс6, но опыта нет такого, надеялась, может кто-то поделится своим, иногда при обсуждении появляются хорошие идеи))
Если фирма только открылась, то убыток ожидаемое явление. Я все незакрытые на 1 января объекты оставляю на Нзп, обычное дело что монтажные работы затягиваются по независящим от подрядчика причинам.