← К ленте вопросов

Вопрос по ретро-бонусу.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Здравствуйте! Вопрос по ретро-бонусу. Мы (ИП УСН6% + ндс7%) закупаем товар у поставщика и, при "выполнении плана" закупок, поставщик выплачивает нам ретро-бонус. Как я понимаю, НДС этот бонус не облагается. Вопрос: 1. Мы включаем эту сумму только в базу по УСН? 2. В декларации по НДС мы должны указать эту сумму в разделе 7? — Evgeniya Bukina

5 ответов

Участник КУБ, Из Telegram ·

Работа без опыта. Заработная плата 2 раза в неделю в команду требуются сотрудники можно без опыта работы. Работа занимет от 2-4 часов в день Пиши в личку если интерестно

Юнна Апатенко, Из Telegram ·

По ндс нигде не указываете, потому что не возникает объекта налогообложения, а в 7 разделе вы должны будете выбрать тип операции , который не облагается ндс со специальным кодом . это внереализационные доходы. Вы же не отражаете проценты по депозиту в декларации по ндс.

Evgeniya Bukina, Из Telegram ·

Поняла. Спасибо. То есть, только в Книгу доходов включаем сумму бонуса в момент получения на р/счет?

Evgeniya Bukina, Из Telegram ·

Юнна, спасибо большое!