Здравствуйте!
Вопрос по ретро-бонусу.
Мы (ИП УСН6% + ндс7%) закупаем товар у поставщика и, при "выполнении плана" закупок, поставщик выплачивает нам ретро-бонус.
Как я понимаю, НДС этот бонус не облагается.
Вопрос:
1. Мы включаем эту сумму только в базу по УСН?
2. В декларации по НДС мы должны указать эту сумму в разделе 7?
— Evgeniya Bukina
Работа без опыта.
Заработная плата 2 раза в неделю
в команду требуются сотрудники
можно без опыта работы.
Работа занимет от 2-4 часов в день
Пиши в личку если интерестно
По ндс нигде не указываете, потому что не возникает объекта налогообложения, а в 7 разделе вы должны будете выбрать тип операции , который не облагается ндс со специальным кодом . это внереализационные доходы. Вы же не отражаете проценты по депозиту в декларации по ндс.