Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, по восстановлению НДС с аванса выданного. В декабре 2025 оплатили поставщику 9 млн аванс с НДС 1,5 млн, через несколько дней произвел частичную отгрузку на 5 млн. Авансовую сч-ф приняли к вычету, НДС частично восстанавливаю в части этих 5 млн, но в книге продаж почему-то сумма по этому авансу задваивается: идет одна строка с суммой аванса и восстановленного НДС и еще одна с суммой аванса и какой-то непонятной суммой НДС 83тыс, откуда это берется не могу понять., т.е. когда делаю операцию формирование книги продаж все правильно, а когда формирую декларацию, там в книге продаж появляется эта строка с непонятной суммой. Уже всю голову сломала с этими авансами.
— Арина Александрова
И даже если ставлю полное восстановление этого НДС с аванса, все равно в книге продаж эта странная сумма появляется 83333, что можно проверить в таком случае?
В самой книге продаж провалитесь в графу 3 по этой строке, окажетесь в документе, откуда берётся информация. Далее, в помощнике расчёта НДС (сейчас это называется Отчетность по НДС) есть экспресс-проверка ведения учёта. Ещё есть Анализ учета по НДС. В конце концов есть анализ б/сч 68.02. В каждом из этих отчётов можно найти аналитику и понять откуда растут ноги у Ваших 83 т.р.
Благодарю за ответы🙏🏻 получилось только когда руками снесла эту платежку и счет фактуру и заново их провела. Не знаю, что делает 1С когда перепроводит документы при закрытии месяца 🤷🏻♀️ почему не вставало на место после этого