← К ленте вопросов

Прошу информационной помощи.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Здравствуйте, коллеги. Прошу информационной помощи. Есть ООО на УСН (доходы минус расходы). Занимается оптовой торговлей велосипедами и аксессуарами к ним. Реальная номенклатура ОЧЕНЬ большая. В 1с по 41 счету всего 2 номенклатурные позиции: велосипед и аксессуар. Насколько это правомерно? Сразу скажу, что я такую компанию приняла в таком виде и не я устанавливала такой порядок. КУДиРы в ИФНС подавались без последствий, банк (при кредитовании) 41 сч устроил (параллельно есть ещё управленческая база и там номенклатурный учет, но это уже не моя зона ответственности). Всем спасибо за ответы. — Анна

22 ответа

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Если разностт в цене между самым дорогим аксессуаром(деталью, запчастью) самым дешёвым велосипедом в разы, кмк, именно так и надо работать, что бы не перегружать и не засорять бухгалтерский учёт Единственно, о чём бы серьёзно подумал, о количественном учёте мелочи, то есть считать на приходе/расходе 0, или 1,независимо от количества однотипных. В 7ке такое можно запросто сделать, а вот как умничать будет 8ка? — Sir!

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Ну хз. В расход у вас товар должен попадать проданный и оплаченный покупателю. А у вас всего 2 номенклатуры. — Tanita.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Если заведомо никто Нам приход не даёт в долг, то есть оплачено всё, в долг тоже не торгуем, всё не так страшно Ну не учитывать же каждую гайку, винт или подшипник — Sir!

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Серьёзно? Допустим есть велики за 10000, а есть за 100000. Что у вас в таком учете пойдёт в расход? По среднему? — Tanita.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

У вас торговля, т.е. перепродажа приобретенного ранее товара, при УСН д-р в расход при продаже идет стоимость приобретенного товара, который вы продали — Yulia

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Если Вы оформляете поступление товара и его реализацию таким образом , чтобы себестоимость оплаченного , оприходованного и проданного товара списывалась Корректно , то правомерно . В ином случае - нужно учитывать каждую номенклатурную позицию . — ॐ मणि पद्मे हूँ

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Все зависит от кредиторки перед поставщиками. Если большая, то будет кривым налоговый учёт. И наоборот. В целом вариант приемлемый при понимании рисков. — Евгений Колупаев

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Если в другой базе у вас ведется номенклатурный учет в т.ч и в стоимостном выражении, то вполне можно пользоваться данными той базы, а в 1с вести по двум позициям. Из личного опыта, общепит, в 1с единой номенклатурой продукты, весь учет продуктов в sh, оттуда и данные для бухучета беру — Yulia

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Видел я бухгалтерскую базу,где кроме типа,типоразмера был ещё и цвет, причём бело-черно-красный и красно-бело-черный были разными Толку от такой базы было куда меньше,чем вреда — Sir!

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Такой учёт возможен, если товарный учёт ведётся в сторонней базе. Главное, чтобы базы синхронизировались и в кудир были правильными расходы по себестоимости проданного товара. Если себестоимость правильно считается в сторонней программе, то в бухучет бу и ну можно внести общими оборотами из неё. Но опять нужно с отдать все минусы такого учёта. Приход товара как делаете, как обороты продаж у вас отражаются и тп. — Tanny Kz

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Здравствуйте! У меня так было. В бухгалтерской базе просто мебель, в базе управление торговлей вся номенклатура. Данные для налогового учёта по реализации товаров брала в торговле. Пять лет назад не выдержала, создала новую бухгалтерскую базу и с нового года завела все остатки товаров как положено. Мне так спокойнее. — Leprechaun

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Присвойте каждому объекту артикул, распечатайте штрих код и наклейте на товар. При продаже "пикаете" штрихкод- в чеке отражается, что продали. В чеке должно быть расписано, что продано — Светлана Светлана

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Так а что же у вас было в бух. Базе до введения номенклатуры? Как вы 90 счета закрывали и как формировался финансовый результат? — Анна

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Мы вот учитываем всё. Импортируем металлорежущий инструмент и оснастку, там каждая пластина и гайка - отдельная номенклатура со своим кодом тнвэд. — Elena Scovorodkina

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Кто ж спорит, и у топик стартера в оперативном модуле гайка левая и правая разные, вопрос:зачем это в бух учёте? Это же очень похоже на 😢 с полным расчётом развесистой зарплаты в модуле бухгалтерии, а не в спец модуле Никого ведь не смущает учёт там зарплаты, ндфл, взносов общими по всем суммами несколькими проводками в месяц — Sir!