Добрый день!кто может помочь по Калуге Астрал-подскажите пожалуйста.Сдали уточненку по НДС в ответ на требование(вопрос…
Добрый день!кто может помочь по Калуге Астрал-подскажите пожалуйста.Сдали уточненку по НДС в ответ на требование(вопрос там был пустяковый в дате авансового сч-ф),спустя несколько дней стаиус-сдано,но требует уточнения.Дело в том,что при сдаче уточненки сформировали по-новой книги продаж и покупок и создались авансовые счета-фактуры,которые потом ушли по этой же декларации в книгу покупок после реализаций,сумма налога к уплате не изменилась,НДС по реализации тоже,но получается что в первичной НД не было этих авансовый сч-ф,а теперь ошибка исправлена,т.е.методологически все стало верно.И я понимаю,что ответить нужно что у нас все верно,но не понимаю как это сделать в 1с-потому что это не требование,а просто ответ на декларацию.Как ответить нужно или просто нужно отправить ещё одну декларацию,но тогда где в ней прописать комментарии что у нас все верно,подскажите пожалуйста кто в теме — Влада