ИП на УСН получил требование о том, что за 2025 год не отражены 4 млн дохода (якобы должно быть 22 млн вместо 18).
Ответили им, что всё корректно по декларации.
По факту так и есть. Никакие 4 млн затеряться ну никак не могли.
Затем ФНС составила акт налоговой проверки и извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки.
Позвонили инспектору - сказал, пишите возражения.
Подскажите, как убедить налоговую, что у них некорректные цифры? Как теперь разобраться, какие операции они учли в этих 4 млн, которые по факту не налогооблагаемые?
— Юлия
Так Вы же разговаривали с инспектором, по какому виду дохода нашли потерянный доход?
Поищите баг в начислениях и по нему пишите возражение.
Или действительно в декларации "потерян" доход на 4млн?
Ничего не потяряно, это у инспекции глюк, видимо. Может, учли в доход переводы между собственными счетами, может взнос собственных средств... Как теперь понять...
В акте должно быть четко расписано, что именно накопала налоговая. А не просто "по нашим данным".
Вы в возражении должны заявить, что вот такие-то суммы не являются доходом по такой-то причине. И указывать надо конкретные суммы и даты.
Расписывайте все поступления. Выручка, займы. Учет в программе ведёте? Анализ 51 сделайте и посмотрите с чем корреспондирует. Если 90 или 62, то выручка и облагается. Если 66/67 , то не облагается ( ссылку на нк сделайте)
Вам нужно по цифрам и всем р/с разложить все входящие платежи на облагаемые и необлагаемые.
Показать это в ИФНС, найти ошибку в расчетах ИФНС, чтобы ИФНС могла в своих цифры внести правки.
У ИП в 25г была продажа имущества? А все ли р/с учли в декларации?
Работаете с маркеплейсами?
У нас был такой случай. При камералке декларации по УСН прислали требование что в доходы не включены некоторые суммы. Мы были уверены в своих цифрах, звонили инспектору, выяснилось что при сбое программы У них задвоились какие то суммы.Лучше позвонить и выяснить у инспектора.
Мне одна налоговая ежегодно шлёт такие требования, и ни разу не удавалось понять, как получилась именно такая сумма расхождения, как посчитала ФНС.
Обычно пишу так:
Налогооблагаемый доход составил … р.
Данная сумма отражена в КУДиР и декларации по УСН.
Также на р/сч поступали денежные средства, которые не являются налогооблагаемым доходом , в сумме:
Займы …. р.
Овердрафт … р.
Пополнения расчётного счёта собственными средствами …. р.
Итого необлагаемых поступлений … р.
Всего сумма поступлений на расчётный счёт … р.
(Должна соответствовать выписке банка)
Налогооблагаемая база отражена верно, подача уточненной декларации и доплата налога не требуются.
У нас тоже прислали. Мы расписали все суммы поступлений по р/сч. Приложили все входящие п/п и ордера, как первичку. И анализ 51 счета. Все прошло нормально. Просто распишите налоговой весь свой приход с подробной расшифровкой, что облагаемая база, что нет.