В 1 квартале был оплачен аванс поставщику на сумму 5 млн рублей, НДС был принят к вычету по авансовой счф
Коллеги, добрый день. В 1 квартале был оплачен аванс поставщику на сумму 5 млн рублей, НДС был принят к вычету по авансовой счф. Во втором квартале поставщик отгружает товар на 2 млн рублей, по данному авансу. Восстанавливаю аванс частично в книге продаж, НДС встает верно, только на сумму полученных товаров. Но вот графа 13б заполняется на полную сумму оплаченного в 1 квартале аванса - т.е. на 5 млн рублей. Скажите, пожалуйста, это корректно?