Подскажите по НДС с авансов. Были разьяснения по упрощенщикам, что им можно формировать счета фактуры на аванс и соответственно отражать в книге продаж только те авансы, которые остались на конец квартала, не гонять получен-зачтен внутри квартала. Можно ли это применить в ОСНО, или не стоит рисковать?