Добрый день. У нас ИП Д-Р. Занимаемся продажей товаров в интернете. Оплата от покупателей нам поступает через Юмани. Т.к. покупателями являются ФЛ, то по каждому человеку оплата не отслеживается. Каждый месяц Юмани присылает акт по всем платежам. В выписке оплата от Юмани встает на счет 57.03. Подскажите, как проводить оплаты от Юмани, чтобы в ОСВ Дт сальдо не становилось красным и с отрицательной суммой?
— Анастасия Алексеева
У меня предыдущий бухгалтер вел учет так-все поступления делала как от покупателя и раз в месяц реализацию на Юмани на сумму поступивших средств. Меня только беспокоит тот факт, что в доходы мы должны включать еще и комиссию от Юмани. Но где ее увидеть? Разницу между суммами в акте и суммами на расчетном счет? И комиссия по идее должна идти и в расходы, то есть плюс на минус ноль. Короче, я пока на паузе, запуталась
— Юлия Седельникова
А свою комиссию они скорее всего сразу удерживают, вам приходят за минусом комиссии, но в акте они должны указать сколько поступило от покупателей, это доход который нужно отразить, минус комиссия-это расход. Возможно я не права, я сужу по примеру управляющей компании, работающей с расчётными центрами
— Виктория