Помогите пожалуйста разобраться с НДС, если ИП -поставщик МП и слетает с УСН.
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с НДС, если ИП -поставщик МП и слетает с УСН. Допустим ИП слетает в декабре, тогда ему надо начислить НДС-20% сверху на продажи с 1 октября. Получается, что он продавал товары без ндс и теперь ему надо платить НДС за свой счет, т.к. покупателю он его не выставлял, а начал выставлять только в декабре. Возможно ли тогда за октябрь -ноябрь применить расчетную ставку 20/120???? А в декабре цена на товар повышена, с НДС, и ставка уже 20% от продажи???? Читаю комментарии на бух. сайтах, везде разная информация, голову сломала уже)))))) — Марина