Здравствуйте!
ООО с НДС импорт товаров из Китая, за 4кв2023 и за 1кв2024 подавала расчет с заполненным разделом № 5 "Доходы, выплаченные иностранным организациям". В 05.2024 было письмо, что не надо подавать. Вопрос: а Вы будете (?) подавать "нулевые" за 2кв2024, 3кв2024 и 4кв2024, чтобы довести расчет до годовой формы? Или просто перестать подавать и всё
— Анна Вершинина
тоже интересно. потому как первоначально было пояснение что подаем на все выплаты. в мае новое пояснении, что как и раньше, на те что поименованы в нк. я пока наверное нулевки сдам.
— Ludmila Maltseva
А вы можете написать что за пояснение? А то я наглядную агитацию скачала от ифнс там написано что все должны подавать если за что то оплатили зарубеж, у нас вообще просто оплачено за отель иностранной туркомпании. Представительства тут нет, вид дохода не поименован - но судя по методичке - сдавайте все.
— Iulia Iulia
Я тоже так думала, но прочитав их наглядные материалы там блин написано все))) мы просто даже в рублях заплатили банку, код валютной операции есть, инвойс есть и контракт тоже, но чисто за рубеж и в туркомпанию.
— Iulia Iulia
Я потом сюда эту методичку их кину. Может я конечно перестраховщица, тоже начала читать статью и даже не поняла - ну ни 4 ни 5 даже по декларации особо не подходят, кодов таких нет.
— Iulia Iulia
Да вы можете заодно сдать нулевки по акцизам, НДПИ и всему имеющемуся списку налогов в НК :) Это не означает что вот это все надо сдавать.
Расчет сдают налоговые агенты. Нет выплат доходов налоговым агентом, нет и расчета.
— Надежда К
Ну тут каждый сам решает, что делать. Потому что как раз в этой ситуации сдуру могут блокирнуть. Хотя если подавали только раздел 5, то я бы точно не сдавала - он же не нарастающим итогом
— Надежда К