← К ленте вопросов

Реализация с 0% НДС.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Реализация с 0% НДС. Клиент переплатил по счёту. В дальнейшем планируется оказание услуг этому же клиенту с 0% НДС. Обязана ли я начислить 20% НДС на переплату? — Katerina Orlova

7 ответов

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Какой интересный вопрос. Посмотрю послушаю. На 88002222222 не пробовали звонить? — Татьяна Сёмочкина

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Не должно, ранее даже письма мф были 03-07-08/60586, это же ставка 0, а вот если откажетесь от нее, то да -20. — Елена

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Коллеги, тогда так. В следующем квартале этому клиенту могут быть оказаны услуги как с 0%, так и с 20%. Чтобы корректно начислить НДС или не начислить, надо четко понимать, какая реализация будет дальше, верно? — Katerina Orlova

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

У нашей компании ставки 10 и 20%. Если аванс пришел на 10% и дальнейшая реализация будет по 10% (в чем я уверена), то сч.фактуру на аванс я делаю с 10ю. Если есть сомнения по выборке аванса с 10ю, то ставлю сразу 20%. Да переплата будет, но лучше так чем недоплатить. — Надежда