Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В мае утверждён промежуточный ликвидационный баланс, за полугодие сданы обычные РСВ и 6-НДФЛ, т.к окончательные расчёты с сотрудниками были в июне. За какой период надо подать отчёты с кодом «0»?
— B_Vl
По такой логике нужно сначала завершить все расчеты с работниками, уплатить страховые взносы, сдать РСВ. Только потом утверждать промежуточный ликвидационный баланс.
— Александр Смирнов