Коллеги, добрый день всем. Прошу помощи у тех, кто занимается ВЭД. Мы только начали, буду очень благодарна, если прям по шагам напишите наши действия. Что сейчас есть: полностью оплачен товар китайскому поставщику (в рублях платили) в 3 квартале. В конце сентября заплатили авансы на таможню и заплатили сторонней организации за услуги по оформлению гтд. Выпуск гтд с таможни 2 октября, товар тогда же получили на склад. Как оформить поступление и гтд в 1с изучила, а вот что делать дальше...знаю что надо подавать декларацию по косв.ндс, может еще что-то надо куда-то сдавать? Знающие-подскажите, пожалуйста, порядок действий 🙏
— Анастасия
Были изменения в порядок заполнения расчета. Формулировка «внешнеторговые контракты» исключена.
Нашла:
Так было «131. Раздел 5 заполняется организациями, постоянными представительствами иностранных организаций и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими иностранным организациям доходы по внешнеторговым контрактам, предметом которых является приобретение у иностранных организаций товаров, соответствующих коду дохода "33" согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.»
Так стало «Раздел 5 заполняется организациями, постоянными представительствами
иностранных организаций и
индивидуальными предпринимателями выплачивающими в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода иностранным организациям доходы, предметом которых является приобретение у иностранных организаций товаров, соотвествующие коду дохода «33» согласно
приложению No 6 к настоящему Порядку.»
— T Z
Как тут человеку вообще приплели отчет по доходам, выплаченным иностранным компаниям. Не нужен он тут. Обычный импорт. Отражаете декларацию на товары в 1С, датой, указанной в ГТД можете принимать НДС на вычет. Больше никаких отчетов в ФТС и ФНС не подаете. Отчет по доходам иностранцам вас бы касался, если б вы купили здесь у их представительства, например
— Гульнара Мурасова