← К ленте вопросов

При формировании КУДиР доходы-расходы в 1С:Бухгалтерия 3.0 151.27 в расход не ставиться вся сумма оприходованных, оплаченных и проданных товаров.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Добрый день! При формировании КУДиР доходы-расходы в 1С:Бухгалтерия 3.0 151.27 в расход не ставиться вся сумма оприходованных, оплаченных и проданных товаров. Я думаю, что это происходит из-за того, что не привязаны приходные накладные к платежному поручению. Вы не подскажите, как можно привязать несколько приходных УПД к одной платежке? — Трын Трава

9 ответов

Mikhail Shlyakhov, Из Telegram ·

К платежному поручению можно привязать счёт, и счёт же можно привязать к УПД

Mikhail Shlyakhov, Из Telegram ·

Как себестоимость товаров попадает в расходы УСН в 1С:БП - «ИнфоСофт» https://is1c.ru/about/pc/article/kak-sebestoimost-tovarov-popadaet-v-raskhody-usn-v-1s-bp/

Юнна Апатенко, Из Telegram ·

В платежке есть ссылка : разбить платеж, по ней выбираете счета, которые оплачены, в УПД выбираете счет, на основании которого идёт реализация, проверить договор по платежке и упд., если разные , то не лягут в оплату товары, см сальдо по 62 сч

Трын Трава, Из Telegram ·

У меня наоборот, несколько УПД в одной платежке. Я розница. Оплачиваю поставщику несколько УПД одной платежкой

Трын Трава, Из Telegram ·

Спасибо. Завтра попробую.

Elena, Из Telegram ·

У меня стоит в платежках стоит погашение задолженности Автоматически. В книге ДиР все расходы отражаются

Elena, Из Telegram ·

Что-то подсказывает, что дело не в платёжках) Сделайте сначала оборотку развернутую по 41, 45 счету (сумма, количество, партия), проверьте на красноту.

Наталья Владимировна, Из Telegram ·

Если зайдёте в проводки Д/К в регистрах кудир не отображается именно информация, что товар оплачен? Вряд ли Ваша проблема из-за платежек. И надо смотреть последовательность восстановлена ли.

Oksana S, Из Telegram ·

Зачёт произволится автоматически по принципу оплата сначала первых поступивших документов. Если вы хотите указать, что эта оплата именно этого поступления, то в зависимости от хронологии операций в графе Зачёт - По документу и выберите нужный документ поступления (!!! Привязка счета к оплате не влияет на проводки и записи в КУДиР). Что у вас отражено в проводках в аналитике по сч. 60 в документах поступление товаров и списание с расч.сч.? Должны быть указаны: контрагент, договор, документ реализации (в списании) или документ оплаты (в поступлении). Если этого нет, то проверьте, может у вас указаны разные договора. Сделайте ОСВ по 60 с детализацией по договорам. Посмотрите остатки. Вы перепроводили документы? Это то же иногда помогает, если указан автоматический зачёт в документах. Обновите 1с. У вас довольно таки старая версия программы.