← К ленте вопросов

Первый раз столкнулась с ВЭД.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Добрый вечер, коллеги. Первый раз столкнулась с ВЭД. ИП на УСН Доходы, закупает товар в Европе (не ЕАЭС). Подскажите, правильно ли я всё поняла: 1. НДС уплачивается в ФТС и декларация подаётся туда же. 2. В свою налоговую ИП отчетность по НДС не подаёт, т.к. ввоз не из ЕАЭС. 3. У нас платёж на рублёвый р/счёт контрагента, значит валютный счёт не открываем. ИП не подаёт никаких отчётов о выплате иностранным компаниям. Если упустила что-то по незнанию, подскажите пожалуйста- куда и что сдавать. Буду признательна за подсказки. — Loppez_Poppez

34 ответа

Irina, Из Telegram ·

Все верно написали. Еще надо определиться, нужно ли ставить контракт на валютный контроль. Ну и в любом случае при платеже необходимо подавать сведения о валютных операциях

Наталья Каякина, Из Telegram ·

В ФТС только авансовые платежи для оформления таможни

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

На валютный контроль в банк вы имеете ввиду?

Наталья Каякина, Из Telegram ·

Контракт ставиться на унк если импорт 3000000 и более экспорт 10000000 и более

Irina, Из Telegram ·

С чего вдруг в налоговую🤔 все на таможню

Irina, Из Telegram ·

Да

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

Я прочитала, что при импорте из стран ЕАЭС НДС платим в налоговую и туда же подаём декларацию. У нас не ЕАЭС.

Наталья Каякина, Из Telegram ·

Налоги только в налоговую. В таможню авансовые платежи для оформления декларации

Irina, Из Telegram ·

Все верно

Наталья Каякина, Из Telegram ·

Не важно. Всё в налоговую. У меня импорт и эскорт с Европой

Irina, Из Telegram ·

У вас какая то путаница. Этот ндс платится на таможню, он входит в авансовые платежи

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

Т.е. в нашу налоговую ничего не подаём, а в ФТС декларацию подаём через личный кабинет ФТС?

Екатерина, Из Telegram ·

и потом учитывается в себестоимости товара

Irina, Из Telegram ·

🤦🏻интересно работаете. А в ГТД у вас случайно НДС не встречался?

Наталья Каякина, Из Telegram ·

Работаем как все. По законодательству РФ.

Irina, Из Telegram ·

Да, если растамаживать сами будете

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

А что это за отчёт о выплате дохода иностранным компаниям? Он нас как-то касается? Нам его нужно куда-то подавать?

Надежда К, Из Telegram ·

Не вводите людей в заблуждение. По товару, который проходит через таможню, НДС уплачивается в таможенные органы. Только НДС по импорту из стран ЕАЭС уплачивается в ФНС. Потому что между нашими странами нет таможни

Irina, Из Telegram ·

При покупке товара ничего не подаете, вас не касается этот отчет

Надежда К, Из Telegram ·

Декларация на товары подается в таможенные органы при пересечении его границы. Раньше её называли ГТД. Без уплаты НДС и пошлин товар не впустят в страну.

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

НДС мы должны рассчитать сами? И ещё я прочитала, что уплата НДС должна пройти ранее, чем будет подана декларация. Мы сделали авансовый платёж, в ЛК ФТС сейчас висит сумма этого аванса. При подаче декларации ФТС сами снимут нужную сумму?

Надежда К, Из Telegram ·

В ФТС уплачиваются авансовые платежи. Они сами списывают с аванса. НДС считают обычно брокеры или специально обученные люди. Это не просто взять цену товара и умножить на ставку налога. Там слишком много тонкостей. Это не работа бухгалтера

Irina, Из Telegram ·

Считаете приблизительно сами, чуть больше мы обычно перечисляем, тк может скакнуть курс и денег не хватит. Точно они рассчитают сами и спишут тоже все сами

Irina, Из Telegram ·

И в таможенную стоимость товара еще включаются дополнительные расходы, транспорт например до границы. Так что вряд ли вы сможете правильно рассчитать

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

Надежда, простите за глупые вопросы. Просто для меня всё это новое, я с ВЭД не работала. Мне как бухгалтеру получается никакие отчёты подавать не нужно? Сейчас таможней занимается сам ИП. Меня интересует больше бухгалтерская сторона и отчётность конечно же.

Надежда К, Из Telegram ·

Никаких отчетов у бухгалтера нет по импорту из стран дальнего зарубежья. Пока НДС и госпошлины не уплачены, товар не пустят в страну и это проблемы самого ИП

Елена бухгалтер, Из Telegram ·

Спасибо вам и всем девочкам кто откликнулся! ❤️

Eka M, Из Telegram ·

А какую декларацию вы собрались подавать? Таможенную? Её брокеры делают, не бухгалтер.

Eka M, Из Telegram ·

У меня был импорт из Китая. Делали так: уплачиваем в ФТС пошлину и ндс. Сумму говорят брокеры, нужно уплатить побольше, потом мы возвращали (но это другой вопрос, дело было 2 года назад). Дальше в зависимости от условий контракте и перехода права собственности ставите товар на приход. Таможенной декларации ещё может не быть, и товара у Вас физически нет, а в бухгалтерии есть.😊 Только я ставила по-моему, не на 41 счёт, вспомнить надо. Как только приходит Таможенная Декларация и товар выпускается я датой декларации делала в 1С документ, по-моему, ГТД по импорту на товары и там прописывала для каждого товара сумму НДС и пошлины. Ещё у меня были транспортные расходы, эту сумму тоже распределяла на товары. Я свой опыт рассказала, мб девушки что-то ещё подскажут.

Татьяна М., Из Telegram ·

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32451/7641f35b1dc557d73a731dc9dccdec6d8b4af8f6/?ysclid=lpw9r57c90120970137

Андрей, Из Telegram ·

Какая сумма покупки примерно? Предоплата или отсрочка платежа?