Добрый вечер, коллеги.
Первый раз столкнулась с ВЭД.
ИП на УСН Доходы, закупает товар в Европе (не ЕАЭС).
Подскажите, правильно ли я всё поняла:
1. НДС уплачивается в ФТС и декларация подаётся туда же.
2. В свою налоговую ИП отчетность по НДС не подаёт, т.к. ввоз не из ЕАЭС.
3. У нас платёж на рублёвый р/счёт контрагента, значит валютный счёт не открываем. ИП не подаёт никаких отчётов о выплате иностранным компаниям.
Если упустила что-то по незнанию, подскажите пожалуйста- куда и что сдавать. Буду признательна за подсказки.
— Loppez_Poppez
Все верно написали. Еще надо определиться, нужно ли ставить контракт на валютный контроль. Ну и в любом случае при платеже необходимо подавать сведения о валютных операциях
Не вводите людей в заблуждение. По товару, который проходит через таможню, НДС уплачивается в таможенные органы. Только НДС по импорту из стран ЕАЭС уплачивается в ФНС. Потому что между нашими странами нет таможни
Декларация на товары подается в таможенные органы при пересечении его границы. Раньше её называли ГТД. Без уплаты НДС и пошлин товар не впустят в страну.
НДС мы должны рассчитать сами? И ещё я прочитала, что уплата НДС должна пройти ранее, чем будет подана декларация. Мы сделали авансовый платёж, в ЛК ФТС сейчас висит сумма этого аванса. При подаче декларации ФТС сами снимут нужную сумму?
В ФТС уплачиваются авансовые платежи. Они сами списывают с аванса.
НДС считают обычно брокеры или специально обученные люди. Это не просто взять цену товара и умножить на ставку налога. Там слишком много тонкостей. Это не работа бухгалтера
Считаете приблизительно сами, чуть больше мы обычно перечисляем, тк может скакнуть курс и денег не хватит. Точно они рассчитают сами и спишут тоже все сами
Надежда, простите за глупые вопросы. Просто для меня всё это новое, я с ВЭД не работала. Мне как бухгалтеру получается никакие отчёты подавать не нужно? Сейчас таможней занимается сам ИП. Меня интересует больше бухгалтерская сторона и отчётность конечно же.
Никаких отчетов у бухгалтера нет по импорту из стран дальнего зарубежья. Пока НДС и госпошлины не уплачены, товар не пустят в страну и это проблемы самого ИП
У меня был импорт из Китая.
Делали так: уплачиваем в ФТС пошлину и ндс. Сумму говорят брокеры, нужно уплатить побольше, потом мы возвращали (но это другой вопрос, дело было 2 года назад).
Дальше в зависимости от условий контракте и перехода права собственности ставите товар на приход. Таможенной декларации ещё может не быть, и товара у Вас физически нет, а в бухгалтерии есть.😊
Только я ставила по-моему, не на 41 счёт, вспомнить надо.
Как только приходит Таможенная Декларация и товар выпускается я датой декларации делала в 1С документ, по-моему, ГТД по импорту на товары и там прописывала для каждого товара сумму НДС и пошлины.
Ещё у меня были транспортные расходы, эту сумму тоже распределяла на товары.
Я свой опыт рассказала, мб девушки что-то ещё подскажут.