Здравствуйте!
Сориентируйте пожалуйста по выплате налогов за сотрудников.
У меня ИП на УСН доходы.
Хочу нанять сотрудника на 0,5 ставки.
Не могу понять куда что оплачивать и подавать отчётность какую кому
— A R
Честно скажу без всякого снобизма что без бухгалтера лучше в это не лезть . Что один сотрудник , что сто один- ежемесячные отчёты , уведомления , оплаты , ежеквартальные отчёты . Плюс налог сможете теперь только наполовину уменьшать .
1. УСН сможете уменьшить на СтрахВзносы в суммп не более 50проц,
2. ежемесячно отчет ПерсСведения и Уведомление по СтрахВзносам
3. Два раза в месяц Уведомления по НДФЛ
4. ежеквартально РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ
5. подключите ЭлОтчетность
6. раз в год СТАЖ, декларацию по УСН
7. Оплата СтрахВзн и НДФЛ до 28 числа едемесячно
8. Оплата СтрахВзн на травматизм до 15 числа ежемесячно
=
наймите бухгалтера
9. Ефс-1 при приёме и увольнении работника, а также при переводе.
10. Сведения о застрах/лице
11. Электронные больничные листы, пособия
12. График отпусков и много другое.
Налог по УСН с наёмными работниками уменьшается не более чем на 50% на уплаченные СВ за работников + СВ за ИП (1% +фиксы).
Все взносы складываем (за ИП+ работники). И смотрим: если СВ больше чем 50% от налога, то берём только 50% и не более.
Если СВ меньше чем 50% от налога по УСН, то берём все СВ.
Подскажите, правильно ли я понимаю, условно
Если налог 6%
За год 600 000 руб
То при наличии сотрудников со всех отчислений (1%+фиксированные взносы+взносы за сотрудника 30,2%) можно будет налоговую базу уменьшить не более чем на 300 000 руб.?
Да, верно налог уменьшается на СВ, но не более чем на 300 тыс.
Можно уменьшить на меньшую сумму например на 180 тыс, а вот уменьшить налог на 320 тыс СВ уже нельзя (даже если она оплачена). В декларации по УСН формулы написаны.
Да, девочки. Когда- то УСН была самой простой системой налогообложения. А сейчас и правда без бухгалтера, знающего, не обойтись. Столько всего, успевай только отправляй.