Делаем так 3 год , это бонус, не меняющий реализацию ,,тк корретировочные документы ВБ не дает , проводим через документ реализация , только счет 91.01, без ндс и статья отдельная, в балансе аудиторы просят все в выручке показывать свернуто, далее корретировка долга зачет между 62 и 60 счетом