Указали неверно дату сф, декларацию сдали.
Добрый день. Указали неверно дату сф, декларацию сдали. ФНС прислала требование. Подскажите, как ответить ? Исправить дату и подать уточненку или можно обойтись без уточненки? 4кв 2024г. — Marina
Добрый день. Указали неверно дату сф, декларацию сдали. ФНС прислала требование. Подскажите, как ответить ? Исправить дату и подать уточненку или можно обойтись без уточненки? 4кв 2024г. — Marina
Посмотрите вопрос Алёны выше в 12:40
Обычно вместе с требованием по ндс есть вложение Исправление книги покупки. Там и проставляете верные данные. Если так ответите, то корректировка не нужна.
Добрый день! А можно поподробнее? Вы получаете требования не в пдф? Через какой-то сервис? В контуре через сверку ндс+ иногда загружаются требования, но основная масса идет в формате писем. Спасибо.
ВОТ ЭТО - Пояснение по НДС составляют по форме, которую подготовила ФНС. В ней две таблицы: «Сведения соответствуют первичным документам» — таблицу заполняют, если нужно сообщить, что в отчетах нет ошибки. Для этого без изменений вносят запись из книг или журналов учета, которая указана в требовании. «Сведения, поясняющие расхождения» — таблицу заполняют, если компания признает ошибку. Для этого в строке «Расхождение» без изменений прописывают записи с ошибкой, а в строке «Пояснения» приводят корректные сведения. Всю строку заполнять необязательно, можно внести данные только в графы, которые нужно исправить. Соответственно, табличное пояснение нужно сдавать в двух случаях: если вы не признаете ошибку, на которую указывает требование — тогда заполняется таблица 1; если вы признаете ошибку, на которую указывает требование, при этом ошибка не влияет на сумму налога — тогда заполняется таблица 2.