Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Сдали декларацию по НДС, ошиблись в дате входящей СФ от продавца. Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений. Сумма налога не меняется, только дата СФ. Надо ли пересдавать НДС, или можно приложить исправленную книгу продаж и написать, что техническая ошибка в дате?
— Dariakdi
Не надо пересдавать декларацию, и книгу продаж/покупок тоже не надо прикладывать. Требование по ндс имеет формализованный вид, нужно нажать "ответить на требование", найти таблицу, где указана ваша неверная счёт фактура, указать в соответствующем окошке правильный номер и отправить. Всё.