← К ленте вопросов

Подскажите пожалуйста как правильно поступить.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Сдали декларацию по НДС, ошиблись в дате входящей СФ от продавца. Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений. Сумма налога не меняется, только дата СФ. Надо ли пересдавать НДС, или можно приложить исправленную книгу продаж и написать, что техническая ошибка в дате? — Dariakdi

6 ответов

Ольга Воробьева, Из Telegram ·

Надо дать формализованный ответ. Кнопка такая есть . Пересдавать декларацию не нужно.

Юлия Юлия, Из Telegram ·

Не надо пересдавать декларацию, и книгу продаж/покупок тоже не надо прикладывать. Требование по ндс имеет формализованный вид, нужно нажать "ответить на требование", найти таблицу, где указана ваша неверная счёт фактура, указать в соответствующем окошке правильный номер и отправить. Всё.

Dariakdi, Из Telegram ·

Благодарю за ответы!

Евгения, Из Telegram ·

А с номером так же? Если нумерация слетела? А даты те же

Yulia, Из Telegram ·

Номера тоже в формализованном ответе исправляется на верный.

Евгения, Из Telegram ·

Центральная ИФНС по г. Красноярску требует уточненку 🤷‍♀. Аж актом грозят и штрафами. Спасибо