Доброй ночи!
Не пойму, что делаю не так, подскажите пожалуйста🙏
Дано-отчет агента:
-вх.сальдо на начало периода = -6076,90
-сумма платежей покупателей (доход) =126752
-вознагр.агента = 39824,96
-поступило на р/с от агента = 71389,74
-исх.сальдо на конец = 9460,40
В 1с формируются:
-реализация (передача на реализацию)
-отчет комиссионера (агента)
-осв по сч.62 красиво закрывается, сальдо соответствует исх.остатку отчета агента на конец периода
В Книгу доходов попадает только 71389,74 (поступления на р/с) и 39824,96 (вознагр.агента), что в сумме=111214,70, а д.б.126752
— Татьяна
похоже я поняла в чем дело...в закладке "Ден.ср-ва" у меня стояла сумма 126752, т.е.сумма полного дохода. Поставила туда сумму 71389,74, которая соответствует сумме поступившей на р/с и тогда в КУДИР отобразились помимо сумм перечисленных, еще и сумма 55362,26. Если сложить, как раз и выходит 126752) надеюсь это верно, по крайней мере в кудир зашло то, что нужно
ОСВ в настройках по сч 62 разверните по документам, иногда в КУДиР оттуда неверно суммы лезут. Выровняйте все расчёты по документам, можно через документ корректировка, и потом перепроведите и посмотрите как в КУДиР встанет. Хронологию соблюдайте.
А где в отчете комиссионера закладка денежные средства? В розничных нет. Маркетплейсы чаще розничные продажи. У меня вообще не идет кудир с января, где что не правильно не пойму.
Должны быть розничные, продажи идут физ лицам. Если загружать отчет в 1С через детализацию из файла, то он именно так и загружается, как отчет о розничных продажах. А остальные услуги проводятся через УПД.