← К ленте вопросов

ИП на УСН 6% + НДС 5% среди прочего получаем оплаты от физиков за товар на р/с (не эквайринг, а именно переводы на р/с…

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Добрый день! ИП на УСН 6% + НДС 5% среди прочего получаем оплаты от физиков за товар на р/с (не эквайринг, а именно переводы на р/с, в выписке каждый физик отдельно стоит). В КУДиР они все включаются нормально. Для НДС сводная справка формируется по отчету о розничных продажах, и чтобы его сформировать мне нужно собрать все оплаты за период, как я могу это упростить? - потому что мне на р/с помимо оплат от физиков, поступают еще оплаты от ИПшников, и вычленять их просто куча времени. И даже если вычленять эти оплаты и формировать отчет о розн.продажах, встает вопрос как это все закрыть по 62? Помогите разобраться, спасибо!! — Anastasia

14 ответов

Ирина 🪪, Из Telegram ·

А если на всех просто УПД выписывать со статусом 01, не выделять ФЛ? И счет 62 закроется.

Елена Назарова, Из Telegram ·

Так код операции в сф будет 01, а с физиками нужен 22

Ирина 🪪, Из Telegram ·

26 - только в сводной справке

Ирина 🪪, Из Telegram ·

А если УПД отдельно на каждого, с учётом того, что дс ротупают на р/с, то - 01

Оксана А., Из Telegram ·

Сумму продаж можно взять из отчёта ОФД по ККТ. На оплаты от ФЛ должны пробивать кассовые чеки на Безнал.

Anastasia, Из Telegram ·

Чеки то пробиваются, вопрос в другом

Anastasia, Из Telegram ·

Можно, но это очень объемно, поступлений много Я думала в выписке всех физиков разнести на одного контрагента - розн.покупатель и на него одну реализацию делать

Оксана А., Из Telegram ·

Вопрос про упрощение подсчёта доходов для справки по НДС. Сводную справку (УПД) по физикам можно сделать по отчёту ККТ (безнал). Вам виднее конечно. Наверное ещё что то есть.

Anastasia, Из Telegram ·

потому что по ккт помимо поступлений от физиков, есть еще эквайринг, который идет в кудир по поступлениям, а не по отчету о розн.продажах

Оксана А., Из Telegram ·

НДС начисляется по реализации, по продажам. Причём здесь эквайринг...? Он к НДС к ФЛ не имеет отношения.

Anastasia, Из Telegram ·

Если брать отчет ККТ, то в нем я не пойму где поступления от эквайринга, а где от фл. Способ расчета везде безнал. А поступления от эквайринга и по выпискам садятся в кудир. Если брать всю сумму по отчету ККТ и ее включать в сводную справку, тогда в книгу продаж все пойдет, но и в кудир пойдет вся сумма, и получится задвоение. Плюс при таком варианте, 62 счет не закроется.

Ирина 🪪, Из Telegram ·

Вариант один. Приход ДС от фл делать операцией "оплата от покупателя" И УПД выписывать на каждого ф. Л. При этом сч 62 закроется. А эквайринг у вас должен проходить через 57 счет + отчёт о розничных продажах. И всё закроется. К стати, я так делаю. Всё норм.

Л А🍁, Из Telegram ·

Могу добавить, что я закрываю физлиц со счета 62 одной суммой в конце месяца через операцию ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.

Ирина 🪪, Из Telegram ·

Ну - да, так тоже можно.