Здравствуйте. Может быть кто-то сможет дать совет по учёту ИП на усн д-р розничный продуктовый магазин оборот более 60млн к концу года будет более 450млн. Товарных позиций более 5000. Как им вести учёт с учётом того что они перейдут на осно? Как реально отследить 5000 позиций и нужно ли это ИП на осно?
— Бухгалтерские услуги для ИП и ООО
А товароведу не нужны товарные остатки для формирования заказов, не нужны взаиморасчеты по позициям с поставщиками, возвраты брака и т.п. Надо действительно автоматизировать точку и наладить учет, чтобы не считать в одних табличках одно, в других другое, а кудир на коленке рисовать
Ип на осно обязательно нужен товарный учет. В книге на осно по штучно пишется по номенклатурам было столько молока, такого числа 1 шт продали за столько, которая была оплачена тогда-то, осталось молока столько. Там без товарного тогда не сформировать ее.
Просто бух на удаленке как может отследить эти продажи в своей 1с , это как на практике делается? Ведётся все в магазинах в рознице а потом выгружается в 1с?
Да, т.к. у вас очень много позиций, то вам верно ответили выше, без доп программ учета на стороне клиента вы не справитесь. У меня у клиента своя специфичная для его вида деятельности 1с привязана к кассе, не для бухгалтерии. Каждая продажа там отображается в момент пробития чека, покупки загружаются туда же. И я из нее беру данные себе. В своей 1с веду как бы свой второй учет. Для налоговой с остальными покупками, у него в 1с только товар. И сверяю итоговые данные между моей 1с и его, с данными кассы. Если есть ошибка, то она сразу видна, т.к. оборотки между нашими 1с не пойдут.
Привет. У нас торговля, номенклатура около 5 тыс наименований, ИП на УСН, оплата нал, эквайринг, р/счет, продаем физикам и юр.лицам. Но схема, думаю, вам подойдет. Поступление и продажи товаров ведут менеджеры-продавцы в магазине, в 1С Управление торговлей, учет пономенклатурный, отгрузки проводим реализациями, так как иногда нужен учет в разрезе клиентов, платят авансы. У меня 1С Бухгалтерия. Выгружаю к себе данные из УТ через синхронизацию. Единственное, что я у себя "именные" реализации оставляю, а продажи физикам остальные объединяю в одну реализацию. Все остальное провожу только в 1С БП - транспорт, услуги, зп и прочее, отчетность формирую и сдаю из БП. Сверка помесячно по обороткам
Да, у нас УСН Д-Р 20% НДС. Номенклатуру всю выгрузили при первой синхронизации. Теперь только подгружаются новые позиции, если они были в поступлениях. Я особо за УТ не слежу, там менеджеры сами все делают. Контролирую соответствие поступлений материалов и отгрузок. Поступление по документам, отгрузки сверяю с чеками из ОФД. По итогам месяца сверяю оборотки по поставщикам и покупателям. Если где-то косяк - сразу видно по разному конечному сальдо, и можно успеть все исправить.