Здравствуйте. Вопрос по перевыставлению услуг последней мили. Приходуем услуги по отчету маркетплейса, в т.ч. транспортные с указанием НДС. Через определенное время приходят счета-фактуры от поставщиков транспортных услуг. Как их провести, чтобы не задвоить услугу и зачесть НДС к вычету?
— Molinezia
Я НДС-ые строчки выделяю в отдельный документ услуги именно от нужного контрагента (указан в отчете), а потом по приходу ставлю номер сф и принимаю к вычету
Я правильно понимаю, перевыставленные услуги убираете из отчета маркетплейса, а после прихода счетов-фактур проводите их как от поставщиков услуг, потом делаете зачет задолженностей транспортника и маркетплейса? Верно?
Здравствуйте, а как вы сверяетесь с Озоном, если они проводят отчёт на общую стоимость, а документы могут прийти через 2 месяца, то отчёт о взаиморасчетах не будет сходиться