Добрый вечер! Коллеги, подскажите, база для исчисления взносов по договорам ГПХ, определяется по сумме фактических выплат? Если, например, срок выполнения работ длится в течение двух месяцев, а оплата 100% аванс в первом месяце действия договора, то в первом месяце я и провожу начисление? И также в ситуации, если договор, например, на 100 000р., заплатили в первом месяцев 50 000р., а по акту в.р. итоговая сумма 80 000р. и к доплате остается 30 000р. - я в первом месяце начисляю 50 000р., а во втором 30 000р., верно?
— Vi 🌚
И начислять вы должны не тогда, когда аванс, а по акту. Вы аванс выдали у вас висит дебетовое сальдо (он вам должен), когда подпишете акт, проведете акт, дт сальдо закроется и вылезет кт сальдо на разницу между суммой акта и аванса.
Интересно, как в обычной 1 С это реально сделать ? Ведь там все через начисление ЗП делается и страховые взносы автоматом начисляются на каждую выплату
Пересдавать ндфл точно не надо, ведь на момент выдачи аванса обязательство по начислению ндфл было, а возврат уже будет в другом отчётном периоде. А если работа не будет выполнена, то у меня такой ситуации не было, напишите вопрос и вам ответят как поступить.