← К ленте вопросов

Подскажите пожалуйста, сложилась следующая ситуация.

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram ·

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сложилась следующая ситуация. Есть торговые точки, оплата по эквайрингу. Выписки банка подгружаются БЕЗ выделения НДС ( в этом году перешли на НДС). Банк говорит, что нужно сделать какие-то настройки в самом аппарате эквайринга. Считаю это бредом... Кто сталкивался? Помогите, пожалуйста — Kate Bo

15 ответов

Елена, Из Telegram ·

Банк правильно вам говорит

Kate Bo, Из Telegram ·

а как я могу настроить аппарат эквайринга? Мы его у них в аренду берем

Елена, Из Telegram ·

Поищите в инете , как на таком -то аппарате сменить режим налогообложение. в настройках и меняете

Kate Bo, Из Telegram ·

а как быть с выписками банка в 1С? вручную исправить или банк заново подтянуть с начала года?

Елена, Из Telegram ·

. У вас нарушения кассовой дисциплины. Так как вы с января должны были бить правильные чеки. Дополню, наверное что бы 1с правильно считал, нужно думаю выставить

Kate Bo, Из Telegram ·

это было не возможно, т.к. Агбис, которые обслуживает нам кассы, не мог сделать это физически. В программе 1С мы проводили документами Отчеты о розничных продажах и Оплаты по платежным картам с выделенных НДС, тк 1с-ники реализовали это быстро. У меня в декларацию не попадает этот доход по эквайрингу, думаю, что именно из-за того, что в пп не выделен. Как поступить именно с банком? с платежками?

Kate Bo, Из Telegram ·

я и выставить с-ф не могу из-за того, что в пп нет НДС..

Елена, Из Telegram ·

Я исправила свой ответ. Думаю да, вам руками все это нужно поправить. Точно не подскажу, у меня нет таких клиентов кто на усн с ндс

Kate Bo, Из Telegram ·

поняла... спасибо большое! вы уже помогли

Kate Bo, Из Telegram ·

у меня еще вопросик появился. С-ф надо делать на каждое поступление или можно на всю сумму?

111 111, Из Telegram ·

Если розница,то на всю

Оксана Скороходова, Из Telegram ·

Сводную счет фактуру сделать помесячно на основании отчета о ризничной продажи она заполняется А на сводной сч-ф заполняется раздел 12 декларации ндс

Kate Bo, Из Telegram ·

спасибо большое

Oksana S, Из Telegram ·

А зачем вам в эквайринге НДС? Или речь все же о кассе? И почему надо выписывать сводную сч-ф на поступления на счёт? Вы будете оформлять авансовый сч-ф при продажах физлицам? По НДС используется метод начисления. Нужны документы реализации товаров, услуг. Например, Реализация (УПД, накладная), Отчёт о розничных продажах и др. При продажах физлицам в Книгу продаж можно занести кассовые чеки, т.к. они являются помимо документом оплаты так же первичным документом документом реализации).

АннаМойБухгалтер, Из Telegram ·

Я вот тоже вопроса не поняла. Это наверное про кассу ответили все. При чем здесь эквайринг.🤔