Добрый день. Подскажите я правильно поняла, что их Отчета о реализации ВБ в доход для налогообложения для ИП Доходы надо суммировать строки "стоимость реализованных трваров" + "компенсация ущерба" + " прочие выплаты" и с эту же сумму берем для расчетов по НДС?
— Irina
Добрый вечер. Нет, НДС начисляется на сумму реализации по отчёту в отчёте показывается за минусом возвратов нужно загружать детализацию и НДС начислять с проданных товаров , далее выписать корректировчную справку по возвратам , если были . Компенсация ущерба это внереализационный доход НДС не облагается , по прочим выплатам нужно смотреть в детализации за что конкретно была начислена доплата , если доплата это скидки бонусы , премии безопаснее начислить НДС.