На АУСН же списывают налог с ЕНС? Никуда больше платить не нужно, если нет сотрудников?
Добрый день, уважаемые коллеги! На АУСН же списывают налог с ЕНС? Никуда больше платить не нужно, если нет сотрудников? — Анастасия Таран
Добрый день, уважаемые коллеги! На АУСН же списывают налог с ЕНС? Никуда больше платить не нужно, если нет сотрудников? — Анастасия Таран
Добрый день!Усн на осно середина года можно перейти? — Рамиля Харисова
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если служебные записки оформляют несколько сотрудников, то приказ на каждого сотрудника оформлять (Т-9)? Или все же можно общий приказ Т-9а, но будет несколько оснований (несколько служебных записок)? — Ольга
Добрый день! Контрагент начислил штраф. Мы его оплатили Дт 76.09 Кт 51, начисление у нас Д 91.02 (штрафы, не НУ) Кт 76.09. По ОСВ 91.02 сумма штрафа проходит по БУ только, что верно, а вот, если сформировать ОСВ по 76.09, то там сумма начислено штрафа по БУ, а вот оплата по БУ и НУ. Не пойму, так и д.б.
Коллеги, подскажите, пожалуйста! Как продавцу(агенту) отправить по ЭДО упд заказчику за услуги от имени принципала в xml, кто как этот вопрос решает? обычная выгрузка через Выгрузить в файл / Выгрузить документы в файл / Экспорт не дает результата - нечитаемые документы у заказчика.
Добрый день. УСН (доходы-расходы) кто-нибудь с этого года учитывал в расходах комиссионный сбор электронных площадок (не маркетплейсов, а по закупкам, тендерам)? Или их по-прежнему нельзя в расходы при УСН брать? — Galina Purisheva
Добрый день! ИП арендует нежилое помещение (в собственнсти у 2-х физ лиц ФЛ1, ФЛ2) Аренда пополам в договоре. А перечисление по поручению Физ лица 1 полностью ее части Физ лицу 2. Чей в этом случаи считаеться доход?В 6НДФЛ указывать ФЛ2? — Irina S
Добрый день. Вопросы по упрощённой ликвидации ООО. 1. Директор единственный учредитель увольняется по п.3 ч.1 ст.77? 2. При приёме на работу в СТД был указан код выполняемой функции один, а при увольнении заполняется другой. Это критично? 3. ЕФС-1 подраздел 1.2 тоже нужно сдавать? — Елена
Добрый день! Приняли в штат сотрудника 16.02, с него на прежнем месте работы удерживали алименты. Он и сейчас их платить не против. С чего начать, подскажите, пожалуйста ?? Никогда не было алиментщиков в штате... Исполнительного листа у него на руках нет... — Аlishka
ДД! ИП на ПСН принял по договору ГПХ сотрудника (парикмахер) отправили отчет ЕФС1 в начале февраля. Весь февраль у парикмахера не было клиентов, т.е. к выплате 0. Могу я сдать отчет ЕФС 1 в конце февраля и ничего не начислять? Правомерно ли это? — Лиса
Добрый день. В агрегированной справке из ИФНС остаток на 31.12.2025. Положительный. Но у нас в лк фнс на 31.12.2025. Было отрицательное сальдо. Как такое возможно ? — Marina
Добрый день, как поступить если пришло требование от налоговой на предоставление осв и анализа счетов 50,71,67 за 2025 г. Мы на усн и год еще не закрыт и декларация и бухотчетность еще не сдана официальный срок в марте 26. Имеет ли право налоговая требовать данные года, которые не закрыт? И что им лучше ответить?
здравсвуте — TL
Коллеги добрый день. Относится ли правило об уплате СВ с МРОТ к директорам НКО? — MI
Коллеги, может кто пропустил , но прекрасные программисты 1 с сделали нам подарок - пояснительную записку на основании баланса автоматически! Скрины в комментарии — Юлия Седельникова
Доброе утро, кто то может переходил с АУСН обратно на УСН в течение года ? — Ольга
Здравствуйте. 🙏🙏🙏Кто работает с Личным кабинетом СФР для юр лиц с больничными листами! Мы 3ий день не можем войти. Пишет ошибка 404 и страница не найдена. Писали и звонили в тех службу, говорят,что проблемы у нас. Но не поймём где у нас и в чем дело? Помогите, посмотрите, кто-то входит и по какому адресу?
Здравствуйте. Изучаю Экспорт в ЕАЭС, не могу понять такой момент: допустим, отгрузка была 30.03, декларация за 1 кв сдаю 15.04 на этот момент у меня ещё нет данных, для подтверждения нулевой ставки. вопрос - я эту отгрузку показываю в декл. за 1 квартал? или показываю в том квартале, когда у меня будет подтверждение?
Oksana T. Здравствуйте! Имеется дебиторская задолженность, которая должна была быть списана в 2021 году. Для расчёта налога на прибыль её нельзя учесть текущим периодом? Только списать за счёт чистой прибыли? Если списать за счёт чистой прибыли, что делать с НДС, с аванса, который висит на 76 счёте так же с 2021 года?
Здравствуйте, вопрос по импорту из Беларуси. Беларусский поставщик в ходе переговоров предлагает странное: предлагает установить цену с Белорусским НДС, то есть, он выставит нам счет фактуру с белорусским НДС, и сам заплатит его в бюджет РБ, тогда у нас как у импортера не возникнет обязанности при импорте платить НДС…