Здравствуйте! Была переплата по договору аренды в виде обесп. платежа, но при переуступке права аренды ООО списало у себя обесп. платеж в расход на 91.02 как безнадежный долг несколько лет назад и вместе с правом аренды отдали переплату. Декларация по налогу на прибыль была убыточная, т. е. налоговая база не занижена.
Добрый день,в 2024 году мы внесли аванс за услуги,нам предоставили авансовую сф мы её отразили в книге покупок,взяли вычет НДС,в текущем году нам оказали данную услугу и представили закрывающие документы,СФ пошла в книгу продаж как восстановление НДС.Правомерно ли это по срокам?
Добрый день! Помогите, не могу сообразить. Выплачен аванс сотруднику, потом узнали, что он весь месяц болел. Сумму аванса будем удерживать. Налоги не начислились на эту сумму. В 6ндфл надо её отображать или нет? Ндфл удержен. — Вероника
Всем доброе утро! Вопрос по прослеживаемым товарам. Я как могла отбрыкивалась от них раньше. Собираются монитор для компа покупать. Если купить как физик и просто компенсировать по авансовому отчету, необходимость сдавать все отчеты пропадает же? — Софья
Коллеги, добрый день! Ошиблась при выплате ЗП за сент: одному сотруднику переплатила на 10тыс больше, чем начислила, обнаружила через 10 дней. Решила провести эту сумму как аванс за окт, но тогда 1с бух8 не дает начислить остаток аванса в реальную дату выплаты. Как делаете в таком случае, поделитесь опытом, пож-ста.
Добрый день! Проектная компания на УСН доходы заключила договор на организацию строительства. Она сама закупает все материалы и заказывает работы подрядчикам. Компания хочет провести это как агентский договор с перевыставлением НДС, так как Заказчик на ОСНО. Точная сумма закупок и подрядных работ известна примерно.
Если ставим на учет ОС и НМА, созданные в прошлые года в 2025, амортизацию начисляем тоже за прошлые годы или с момента после первого месяца постановки на учет в 2025? Помогите, пожалуйста. — Ирина М
Добрый вечер. Ситуация SOS. Торгуем через яндекс маркет.к сожалению при оформлении карточки организации указали осно, вместо УСН. В отчётах товар везде с НДС. Как быть? По остальным маркетплейсам все чётко и верно. — Анастасия Чарина
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как правильно выбрать СНО в 2026г: в 2025 два вида деятельности общепит(Патент) и розница(Патент). Выручка по двум видам деятельности больше 10 млн, меньше 60 млн. Какую СНО мы можем применить для общепита в 2026? Из за льгот по НДС в общепите запутались. — Лилия
Добрый вечер уважаемые коллеги! Ситуация 🆘!!! Есть физлицо с которым в августе был заключен гпх договор на месяц. Выплата произведена в сентябре. Из выплаты удержаны НДФЛ . Приставам по исполнительному листу перечислена сумма 241 рубль, но эта сумма не удержана из выплаты.
Добрый день. Долг ООО был продан по цессии нерезиденту. ООО часть долга погасило, перечислив нерезиденту денежные средства. Подскажите, пожалуйста, должно ли ООО сдавать Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям? Спасибо. — Elena Kornilova
Добрый день! Запуталась, помогите, пожалуйста, распутаться. ИП на УСН "доходы" с июня этого года стал плательщиком НДС 5%, с сентября 7%, в ноябре по планам совсем слетит с УСН и переходит на ОСНО.
Здравствуйте! Поставщик - плательщик НдС - не предоставил счет фактуру, предоставил акт выполненных работ. Мы провели у себя акт с ндс, но 1с пишет ошибку при расчете декларации по ндс. Подскажите, пожалуйста, как быть в данном случае? — 💎Ксения 💎
Здравствуйте. Только начинаю работать с ндс на новой работе. Обнаружила что был возврат ноутбука, купленного в прошлом квартале, возврат средств. Но нет никаких документов, кроме поступления денег на счёт. Могу ли я сделать корректировку реализации без корректировочной счёт фактуры.
Добрый день! Очень нужна помощь, совсем запуталась. В 2024 году уволили директора. В ефс-1 не поставили код 1 (совместитель). Сейчас прилетела рассылка от сфр исправить. Отправила снова ефс-1: первая строчка отмена мероприятия, вторая строчка-мероприятие уже с кодом 1.
Добрый день. У меня вопрос. Есть организация в городе Орёл. И эта организация меняет юрид. адрес и теперь она Москва. Но, в городе Орёл, открывает филиал. Получается, что всех сотрудников кадровым переводом нужно отправить в филиал? РСВ и ЕфС сдаем в голову.