Подскажите, в УСН 15 страховые взносы в полном объеме в расходах учитываются?
Добрый день! Подскажите, в УСН 15 страховые взносы в полном объеме в расходах учитываются? — Сати
Добрый день! Подскажите, в УСН 15 страховые взносы в полном объеме в расходах учитываются? — Сати
Добрый день. Сотрудник в январе ушёл в отпуск, отпускные были выплачены в декабре. В середине января пришлось отозвать сотрудника из отпуска. Было сделано исправление отпуска в январе, уменьшив кол-во дней отпуска,но также была добавлена единовременная выплата. В 6НДФЛ за 2024 г.
добрый день! Директор хочет снять квартиру для сотрудника (ранее не был принят). Как выгоднее оформить по части ндфл и взносов, а также налога на прибыль. Кто-то оплачивал напрямую от компании и не облагал ничем? — Aleksandra Degtyarenko
Добрый день! Р. Белорусия по лицензионному договору дала нашей Рос организации право пользование сайтом и мы хотим продавать этот доступ. Подскажите возникает ли НДС агентский и наш? — Shurk
Доброго дня коллеги! По ТКС ФНС может считать вордовсктй файл или надо конвертировать ? — Сусана
Олеся П. Коллеги, приветствую. Создаем УПД на уведомление о выкупе РВБ. Не совпадают копейки самого НДС (см. скриншот), оставлять как по 1С или по уведомлению РВБ?
Здравствуйте 😊долго сдаю отчёты через экстерн, было недёшево но более менее, могли уступить, сегодня прислали счёт 20к за 2 года, хотела уйти в позапрошлом году, сказали, что отчёты не увижу свои, что ли, короче, неудобство.
Добрый день. Срочно нужна ваша помощь! Нужно оплатить за товар белорусам. Никак не получается ввести в 1с поставщика и его банковские реквизиты чтобы в платежом поручении правильно встал банк-посредник в поле Получатель платежа.
Добрый день! ИП занимается продажей в ВБ и озон! Нужен бухгалтер для того что бы проверить правильность ведения бухгалтерии в 1с. Оплата по договоренности. — Люция
Коллеги, здравствуйте)) Вопрос - есть на руках акты возврата предметов лизинга,и собственно все. Соглашений о расторжении договора нет. Акты сверки получить невозможно, гоняют из угла в угол от одного к другому. Нужно ли в учете оформлять возврат со счета 01.03 и в принципе закрывать 76 счета расчетов? — Ирина
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пож-та, как считается средне месячный заработок при выходном пособии. работник работал посменно. Уволился в связи с переводом мужа на другое место службы. Справку о заработке просят по месту работы мужа. И есть ли утвержденная форма справки для пособия? — Елена
Ооо на осно. Нежилое помещение в мкд обслуживает УК. Которая выставляет квитанции как физлицам. Договора нет, ссылаются на некий общий для всех. Скажите, так можно? Квитанции такие принимаем? — Natalia092006
Добрый день. Заключили договор цессии. Мы цессионарий. Обязательства исполнены и нужно оформить сф в одном экземпляре и зарегистрировать в книге продаж. Подскажите, как создать такую сф в 1с ? — Marina
Добрый день, коллеги. Поделитесь опытом пожалуйста, удалось ли вам вернуть налог на прибыль, уплаченный налоговым агентом-Заказчиком в бюджет Казахстана согласно Конвенции об избежании двойного налогообложения? — Юля
Здравствуйте.Подскажите как в 1 с Бухгалтерия корректно закрыть 60.01 и 60.02 счёт за прошлые периоды — Наталья Самойлова
Здравствуйте! ООО на УСН, НДС 5%. Поступает оплата от третьего лица. 1с в доход ставит сумму за минусом НДС. Но потом при проведении корректировки долга второй раз минусует НДС из доходов. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как решали? — Алла
Добрый день! Подскажите возможно кто то сталкивался с такой ситуацией. Организация была на УСН, но работала как на ОСН, узнали только сейчас. Есть ли какие варианты выйти из этой ситуации с минимальными потерями. — Елена Елена
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при увольнении работника выплачивается ли компенсация или доплата за часы переработки? И где это прописано? Если можно, то анонимно. — Надежда Сайкина
Добрый день. При переходе на пбу18 как правильно внести остаток резерва по отпускам? Подскажите, пожалуйста — Vera
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, как отразить в 1С выплату за задержку заработной платы. Пробовала 2 варианта: 1. Как начисление по заработной плате. Знаю, что это не правильно, но КУДиР заполняется корректно, правда остаток по з/плате неправильный. 2. Операцией вручную + операцией учета взносов.